問(wèn)題已解決

剛剛碰到一個(gè)問(wèn)題,我方企業(yè)購(gòu)買材料發(fā)票上是6萬(wàn)多元,然后我方企業(yè)只通過(guò)銀行支付了4萬(wàn)多元,該怎么做賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:06/20 11:19
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是不是以后2萬(wàn)元不用支付了,還是只付了部分
06/20 11:20
84785046
06/20 11:25
只支付了部分
高輝老師
06/20 11:29
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款? ?4萬(wàn) 銀行存款2萬(wàn)
84785046
06/20 11:31
謝謝老師 以后有什么問(wèn)題還可以找你嘛
高輝老師
06/20 11:33
不客氣,,我一直在平臺(tái)的
84785046
06/20 13:27
老師 水電費(fèi)也有一張專用發(fā)票怎么做賬啊
高輝老師
06/20 13:33
生產(chǎn)的確認(rèn)到制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等
84785046
06/20 14:12
老師 一張銀行回單收款方是個(gè)人,用途寫的是備用金 報(bào)銷 該怎么做賬
高輝老師
06/20 14:18
備用金的是不是寫錯(cuò)了,還是其他的打款 報(bào)銷的分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款
84785046
06/20 14:32
老師支付工資是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資嗎
84785046
06/20 14:38
那個(gè)表上有10個(gè)人 但是只有5張銀行回單
高輝老師
06/20 14:43
支付工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款 其他5個(gè)人沒(méi)有發(fā)工資么 沒(méi)有發(fā)工資做? 貸:其他應(yīng)付款-某某員工
84785046
06/20 14:51
普通發(fā)票就沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)稅了吧
84785046
06/20 14:52
加油站加油還有住酒店的給單位報(bào)銷的自己先付是不是做現(xiàn)金
高輝老師
06/20 14:54
普通發(fā)不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)的。除了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品的,這類行業(yè)的特殊可以計(jì)算抵扣,火車票 過(guò)路費(fèi)這些也是計(jì)算抵扣
84785046
06/21 11:10
老師在嗎 就是公司這個(gè)月買東西的發(fā)票還沒(méi)來(lái) 先用的合同入賬 金額50萬(wàn) 稅金10萬(wàn) 然后下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 是不是有十萬(wàn)塊的差額 這10萬(wàn)塊是啥啊
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