當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年3月,公司銷售2008年10月購入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得銷售收入168000元。該機(jī)器購入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款580000元,稅款986000元。請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)如何計(jì)算繳納增值稅?如何進(jìn)行賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣了是吧。如果是,現(xiàn)在出售時(shí)繳納增值稅168000/(1+13%)*13%=19327.43
06/19 15:43
閱讀 6286