問題已解決

2024年3月,公司銷售2008年10月購入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得銷售收入168000元。該機(jī)器購入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款580000元,稅款986000元。請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)如何計(jì)算繳納增值稅?如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84785034| 提問時(shí)間:06/19 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣了是吧。如果是,現(xiàn)在出售時(shí)繳納增值稅168000/(1+13%)*13%=19327.43
06/19 15:43
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~