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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有沒有完整的賬務(wù)處理啊

84785010| 提問時間:06/17 16:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
06/17 16:07
84785010
06/17 16:10
好的謝謝老師
家權(quán)老師
06/17 16:13
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785010
06/17 16:25
老師,他這個分錄有沒有問題啊,最后一欄是待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
06/17 16:30
他自己要整那么復(fù)雜,最后會把自己整蒙圈的。你的目的是正確申報(bào)稅,沒必要犯強(qiáng)迫癥,看那個余額不順眼
描述你的問題,直接向老師提問
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