問題已解決

今年2月補(bǔ)以前年度未開發(fā)票收入8萬,現(xiàn)在開票,分別在各月回款中已確認(rèn)收入,現(xiàn)沖回補(bǔ)增的收入,怎樣做分錄。請明白的老師接

84785043| 提問時間:06/11 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前做了無票收入的嗎? 如果是的話,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)。
06/11 09:57
84785043
06/11 10:47
老師,請看下這張憑證做的對不對?又一筆
郭老師
06/11 10:49
我沒有看到圖片,你是發(fā)了個圖片嗎?
84785043
06/11 10:52
老師,看到?jīng)]?
84785043
06/11 10:54
2894.31已在各月回款時確認(rèn)了收入
郭老師
06/11 10:55
第一行利潤分配是什么意思?
84785043
06/11 10:58
會計學(xué)堂老師告訴我的
84785043
06/11 10:58
我也感覺不對
84785043
06/11 10:59
但不知怎么走?
郭老師
06/11 11:01
這個利潤分配,未分配利潤在這里面不對 利潤分配,未分配利潤調(diào)整的是以前年度損益類的科目。你損益類的科目已經(jīng)用以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整了 你按照我上面的來寫就可以的,用應(yīng)收賬款,錢當(dāng)時收到了嗎?管錢,當(dāng)時收沒收到都是用應(yīng)收賬款。因?yàn)槟闶盏搅隋X,你紅沖也沒有退回去,所以用這個往來科目來代替。
84785043
06/11 11:01
這麻煩您幫我做個正確的唄
郭老師
06/11 11:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)。
84785043
06/11 11:05
謝謝您!真明白啊
郭老師
06/11 11:07
不用客氣,工作愉快。
84785043
06/11 11:10
老師,借:存款,貸應(yīng)收 ,借:以前年度調(diào)整,負(fù)數(shù),對方咋辦?。這筆是剛收到的錢
郭老師
06/11 11:12
你好,對方已經(jīng)抵扣了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
06/11 11:13
借銀行存款、 貸、庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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