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24年補的23年12月的無票收入,補的稅款,怎么做賬呢
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
06/07 14:51
84784971
06/07 15:07
能再確切一點嗎
劉艷紅老師
06/07 15:08
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
借:利潤本配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
84784971
06/07 15:24
一級科目跟二級科目一樣啊
劉艷紅老師
06/07 15:28
這個是交的什么稅,你就寫什么稅,比如增值稅或企業(yè)所得稅
84784971
06/07 15:30
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整,可以直接用利潤分配不
劉艷紅老師
06/07 15:32
可以的,直接用利潤分配-未分配這個
84784971
06/07 15:39
老師,那這筆滯納金通過營業(yè)外支出還是利潤分配
劉艷紅老師
06/07 15:45
這個計入營業(yè)外支出吧
84784971
06/07 15:51
因為是24年5月交的是23年所屬期的滯納金,是不是需要做24年匯算的時候調(diào)增企業(yè)所得稅啊
劉艷紅老師
06/07 15:53
這個滯納金不大,不影響的,這個沒事
84784971
06/07 15:54
不調(diào)整我們這邊會彈風(fēng)險提示
劉艷紅老師
06/07 15:55
做24年匯算時再調(diào)整就可以了
84784971
06/07 15:55
好噠謝謝老師
劉艷紅老師
06/07 15:55
不客氣,很高興幫你
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