問題已解決

老師,請假一個(gè)問題,我們委托加工物資,費(fèi)用是每加工一臺機(jī)器9塊錢,5月份有銷售額,委托加工物資費(fèi)的賬都是按照這個(gè)數(shù)入賬的,采購現(xiàn)在說每臺機(jī)器加工費(fèi)是8.5,5月份的賬也是按照9元入的,現(xiàn)在6月份,我該怎么處理這個(gè)賬?

84785035| 提問時(shí)間:06/06 14:42
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,你可以在6月把差價(jià)部分做紅沖 你之前怎么做的分錄,也怎么做分錄,金額用紅字代替就可以了
06/06 14:44
84785035
06/06 14:51
5月的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去了,
桂龍老師
06/06 14:53
我知道你結(jié)轉(zhuǎn)了啊,那你現(xiàn)在不是問6月份怎么處理啊。 我告訴你了方法了啊,是把差價(jià)沖掉。
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