問題已解決

去年計提的時候借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸應(yīng)付賬款100 都是含稅價 現(xiàn)在支付了100 但是還有稅費(fèi) 現(xiàn)在還沒收到發(fā)票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發(fā)票呢

84784995| 提問時間:06/05 09:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸;利潤分配-未分配利潤
06/05 09:51
84784995
06/05 09:55
啊,那怎么避免這種情況呢 還要調(diào)利潤分配
家權(quán)老師
06/05 09:55
本來就是虧損了,彌補(bǔ)虧損就是那樣做
84784995
06/05 10:00
這跟虧損有什么關(guān)系呢
84784995
06/05 10:01
那計提的時候是要按未稅的金額計提是吧,但是這樣應(yīng)付賬款的金額也對不上
家權(quán)老師
06/05 10:05
不影響你那個應(yīng)付款,只是你含稅計提了成本,多算了成本
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