問題已解決
老師您好,麻煩問下,我5月勾選的退稅進項并已認證,內銷也對應勾選并認證,那么我當前六月申報增值稅的時候也需要申報已勾選退稅的發(fā)票嗎,怎如果要,請問怎么申報呢,謝謝
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速問速答1.需要申報,即使當期有勾選認證出口退稅發(fā)票的,在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中仍需進行填報。因此,即使您的發(fā)票已經(jīng)用于退稅認證,但在增值稅申報時仍需要進行申報。
2.準備申報材料:您需要準備好包括《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》在內的相關申報材料。請確保您的申報表填寫準確,并包含了所有需要申報的發(fā)票信息。區(qū)分退稅發(fā)票和內銷發(fā)票:在填寫申報表時,請注意區(qū)分退稅發(fā)票和內銷發(fā)票。對于退稅發(fā)票,您需要在相應的欄目中填寫相關信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發(fā)票信息:對于已勾選退稅的發(fā)票,您需要在申報表中填寫其相關信息。請注意,由于退稅發(fā)票已經(jīng)用于退稅認證,因此在填寫稅額等關鍵信息時,請確保與退稅認證時的數(shù)據(jù)一致。提交申報材料:完成申報表的填寫后,您需要將申報材料提交給主管稅務機關。您可以選擇直接到稅務機關提交材料,或者通過郵寄、數(shù)據(jù)電文等方式提交。
06/04 13:37
84784957
06/04 13:47
現(xiàn)在是是這么個情況,這個截圖數(shù)據(jù)就只體現(xiàn)了我內銷的數(shù)據(jù),那勾選了出口退稅的在哪里填呢,我點擊進去就是這樣的
84784957
06/04 13:48
還有就是我并沒有開具出口普通發(fā)票,客戶要的形式發(fā)票
樸老師
06/04 13:51
同學你好
這個可以的哦
84784957
06/04 13:53
我目前在電子系統(tǒng)里面找不到您說要填報的地方呢
樸老師
06/04 13:54
那你可以問問你們當?shù)?2366哦
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