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你好老師我想咨詢下,我是增值稅一般納稅人,我們銷售的貨物是屬于免稅的,在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我選定了相應(yīng)的政策編號(hào),我在免征增值稅項(xiàng)目銷售額那填了我們上月的銷售數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來了第3列-扣除后免稅銷售額的數(shù)據(jù),和第一列數(shù)據(jù)一致,那第5列-免稅額這個(gè)需要我手動(dòng)填上嗎

84785025| 提問時(shí)間:06/03 14:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣的話是需要手動(dòng)填寫的這個(gè)
06/03 14:54
84785025
06/03 14:57
老師,那第2列免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額用填嗎
小鎖老師
06/03 14:58
那個(gè)的話就不需要填寫了,您好
84785025
06/03 14:59
你好老師,那買個(gè)免稅額應(yīng)該填銷售收入*13%嗎
小鎖老師
06/03 15:02
嗯對(duì),是屬于收入乘以13%這個(gè)
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