問(wèn)題已解決

老師您好!年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么做? 譬如:年末 銷項(xiàng)稅貸方余額:3388.06 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額:1715.67 減免稅款借方余額:280.00 轉(zhuǎn)出未增值稅借方余額:1660.50 會(huì)計(jì)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 3388.06 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 1715.67 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~減免稅款 280.00 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1660.50

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
06/03 10:51
84784958
06/03 10:58
老師,這個(gè)分錄這樣記錄借貸方也不等。再是怎么記賬?我是手工記賬。想把增值稅下的科目結(jié)轉(zhuǎn)為零。
郭老師
06/03 11:00
差額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后剩余的差額是什么原因的?借方余額,貸方余額。
84784958
06/03 11:27
是年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄借貸方不等
郭老師
06/03 11:28
好,把它放到轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額里面,就是差額是多少,轉(zhuǎn)出未交增值稅寫(xiě)多少。
84784958
06/03 11:32
不明白,老師麻煩您把年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下唄,謝謝老師!
郭老師
06/03 11:33
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 3388.06 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 1715.67 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~減免稅款 280.00 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3388.06+171 5.67-280
84784958
06/03 11:46
老師,為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款?我賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是1660.50
郭老師
06/03 11:54
你去每個(gè)月核對(duì)一下的,你之前應(yīng)該有不對(duì)的
84784958
06/03 12:18
核對(duì)啥呀?問(wèn)您為什么是銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)-減免=轉(zhuǎn)出未交?
郭老師
06/03 12:25
你好,核對(duì)你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),是不是申報(bào)表里面也是這個(gè)? 我這里寫(xiě)錯(cuò)了
郭老師
06/03 12:25
3388.06-171 5.67-280 銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減減免稅款。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~