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【年報(bào)審計(jì)】“應(yīng)交稅費(fèi)”只有兩個(gè)明細(xì)科目有余額:①“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方余額1000,②“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”貸方余額3000。未交增值稅貸方余額大于進(jìn)項(xiàng)稅借方余額的情況下,是否要把進(jìn)項(xiàng)稅重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)?

84784998| 提問時(shí)間:05/31 19:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方余額1000應(yīng)該結(jié)平 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
05/31 19:16
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