問題已解決

老師,有個問題,貨物發(fā)出去了,但是沒開發(fā)票,照會計(jì)來說,要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有的確認(rèn)收入是在幾個月后開出發(fā)票之時,按開出發(fā)票確認(rèn)收入,這樣可行嗎,會不會定性為做假賬?

84784983| 提問時間:05/31 10:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 如果一個年度的話,可以,最好不要跨年
05/31 10:47
84784983
05/31 10:48
12月份之前嗎
冉老師
05/31 10:48
是的,同學(xué),是這樣的
84784983
05/31 10:50
還有個問題,就是看到有些存貨入賬也是按照收到發(fā)票日期錄入的,但是貨之前已經(jīng)到了,為了圖省事,之前沒做暫估入庫,這樣做賬是否可行?
84784983
05/31 10:52
錄入erp系統(tǒng)也是和發(fā)票日期一樣的
冉老師
05/31 11:44
最好是按照實(shí)際到貨時間
冉老師
05/31 11:45
暫估最好是要做一下的
84784983
05/31 11:54
如果沒做有什么影響
84784983
05/31 11:55
入庫單和發(fā)票的日期做成一樣了
冉老師
05/31 12:13
沒做賬,年底要考慮暫估補(bǔ)進(jìn)去de
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