問題已解決
我4月做了一筆專票的費用發(fā)票,進項抵扣了,如下。但是這張發(fā)票不符合公司要求,所以5月開了個紅字發(fā)票,并且重開了一張符合規(guī)定的發(fā)票,請問我5月怎么做賬?
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速問速答借應(yīng)付賬款
借管理費用負數(shù)138.61、
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1.39
借管理費用138.61
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項1.39
貸應(yīng)付賬款。
05/29 18:01
84785029
05/29 18:13
請問老師,是這樣嗎?
郭老師
05/29 18:16
可以的,可以這么做的。
84785029
05/29 18:17
還是一個,我上個月收到進貨的發(fā)票 已經(jīng)抵扣進項做賬了,但是下月收到部分紅沖的紅字發(fā)票,我該怎么做賬呢?
郭老師
05/29 18:18
借、應(yīng)付賬款、貸、庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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