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老師,一般納稅人開普票的話,增值稅分錄也做在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”嗎?還是直接記到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”呢?

84785033| 提問時間:2024 05/27 19:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,做在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2024 05/27 19:41
84785033
2024 05/27 19:41
開普票的話不是不能抵扣嗎
廖君老師
2024 05/27 19:42
您好,哪有這個規(guī)定,進項稅收到就能抵,不分抵專普票,還有不開票收入呢,都能抵
84785033
2024 05/27 19:50
那簡易計稅的是不是不能抵
廖君老師
2024 05/27 19:52
您好,是的,不能抵,?這個科目 :應(yīng)交稅費-簡易計稅
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