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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請問加計(jì)抵減的增值稅分錄怎么寫
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速問速答月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
05/24 09:54
84784961
05/24 09:56
老師你看清題目再回可以嗎
家權(quán)老師
05/24 09:59
就是加計(jì)抵減的分錄哈,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入?加計(jì)抵減的金額
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