問題已解決
請(qǐng)根據(jù)下面材料作記賬分錄: 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,2022年8月20日,購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批作為原材料,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用銀行存款支付 )
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速問速答你好
借:在途物資 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款?
05/23 11:54
84784956
05/23 11:58
金額分別是多少呢
鄒老師
05/23 11:59
你好
借:在途物資? 200000元*(1—9%),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 200000元*9%,
貸:銀行存款??200000元
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