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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月暫估的費(fèi)用,今年1月全部紅沖了,可是費(fèi)用發(fā)票只來了一部分,怎么調(diào)整
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速問速答你好!你發(fā)票是今年的吧
05/22 14:35
84784952
05/22 14:37
嗯。今年開進(jìn)來的,對(duì)方全部紅沖了
宋生老師
05/22 14:39
你好,你想做到去年去是不是?
84784952
05/22 14:40
我的意思現(xiàn)在怎么調(diào)整
宋生老師
05/22 14:42
你好!是這樣,如果你想做到去年。
那么你就進(jìn)入以前年度損益調(diào)整
然后在匯算清繳的時(shí)候填入到對(duì)應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目。
84784952
05/22 14:43
對(duì)方直接做了管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),但是費(fèi)用只來了一部分,匯算調(diào)增,那全部紅沖
84784952
05/22 14:43
全部紅沖分錄怎么調(diào)增,
84784952
05/22 14:47
我的意思對(duì)方做了全部紅沖管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來了2,那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
宋生老師
05/22 15:00
你好,你計(jì)入以前年度損益調(diào)整,然后在會(huì)算清繳的表格里面按照兩塊錢的管理費(fèi)用來填寫。
84784952
05/22 15:42
那個(gè)全部紅沖分錄不用調(diào)整嘛
84784952
05/22 15:43
還是說沒來的部分做一筆應(yīng)付賬款暫估,未分配利潤
宋生老師
05/22 15:45
您好,你到了匯算清繳了這步了。沒來的部分你全部沖就好了
84784952
05/22 15:46
怎么沖啊,對(duì)方1月做了全部紅沖了
84784952
05/22 15:47
我知道沒來部分調(diào)整,那應(yīng)付賬款暫估不用管嘛
宋生老師
05/22 15:49
您好,你暫估的憑證是怎么做的?
84784952
05/22 16:09
去年12月管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款暫估,1月全部紅沖了,今年匯算只來了一部分,我想問剩下部分怎么調(diào)整
宋生老師
05/22 16:12
你好,剩下的部分不用管啊。因?yàn)橐呀?jīng)沖銷了
全部紅沖管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來了2
在會(huì)算清繳的表格里面按照兩塊錢的管理費(fèi)用來填寫。
84784952
05/22 19:56
全部紅沖影響今年利潤啊
宋生老師
05/22 19:57
你好!不影響今年的利潤
84784952
05/22 19:57
我看報(bào)表影響啊
84784952
05/22 19:58
應(yīng)該轉(zhuǎn)到利潤分配才不影響
宋生老師
05/22 20:00
你好!不影響本年利潤,但是影響最終的利潤分配-未分配利潤
84784952
05/22 20:19
全部來了發(fā)票,直接紅沖沒影響,來了一部分,利潤增加啊
宋生老師
05/22 20:21
你好!這個(gè)是影響上年的利潤。不是本年的
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