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老師,我們有委外研發(fā),給研發(fā)單位打款后做了借:長期待攤費(fèi)用100萬,貸:銀行存款100萬。他們給我們開了研發(fā)費(fèi)用發(fā)票,做了借:研發(fā)支出-費(fèi)用化 10萬 (分10個月分?jǐn)偅┵J:長期待攤費(fèi)用10萬 月末轉(zhuǎn)管理費(fèi)用借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化10萬 這樣做對不對

84784948| 提問時間:05/10 19:09
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,對的,分錄沒錯的呀
05/10 19:11
84784948
05/10 19:13
老師,研發(fā)費(fèi)用要分?jǐn)偮?/div>
84784948
05/10 19:14
我前后數(shù)字有變化
王璐璐老師
05/10 19:20
你好,可以分?jǐn)偟墓?,你這個10月分?jǐn)偪梢缘?/div>
王璐璐老師
05/10 19:37
加油,等你的好評哦
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