問題已解決
老師,您好,我們上個月買了一些實驗室器材,我買回來做了固定資產(chǎn),我這個月要攤銷了,是不是《借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:累計折舊》月底的時候我要結(jié)轉(zhuǎn)《借:管理費用-研發(fā)費用,貸:研發(fā)支出-費用化支出》?那我可不可以就直接借:管理費用-研發(fā)費用,貸:累計折舊,省去研發(fā)支出-費用化支出呢?
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速問速答同學(xué)你好,先計入研發(fā)支出一費用化支出,月末再轉(zhuǎn)入管理費用
2022 04/12 15:12
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