問題已解決

你好,我已經(jīng)報了增值稅了,才發(fā)現(xiàn)員工的報銷漏給了一張發(fā)票,補了一張專票,應(yīng)該怎么處理呢?

84784961| 提問時間:05/08 14:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個專票下月再認證就成
05/08 14:57
84784961
05/08 15:00
那我的賬怎么處理,或者說我不認證抵扣可不可以
東老師
05/08 15:00
沒有認證,借管理費用 待認證進項稅額 貸銀行存款
84784961
05/08 15:02
那我第二個月的這筆進項稅轉(zhuǎn)銷的分錄怎么寫
東老師
05/08 15:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
84784961
05/08 15:03
好的,謝謝
東老師
05/08 15:04
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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