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老師您好!請(qǐng)問報(bào)銷員工墊付商店幫我們代售票務(wù)的提成,這樣分錄對(duì)嗎? 3.4報(bào)銷員工墊付購買腰包款 第一步分錄: 借:其他應(yīng)付款—員工墊付(未取得發(fā)票) 貸:銀行存款 第二步分錄: 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 4.8取得腰包發(fā)票又該怎么分錄呢?

84784965| 提問時(shí)間:05/08 11:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,第二步分錄: 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 是依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做的 4.8取得發(fā)票沖回分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) (正) 進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (正)
05/08 11:51
84784965
05/08 11:55
謝謝您!我們是小規(guī)模納稅人
廖君老師
05/08 11:57
哦哦,那更方便,第2個(gè)分錄只是為了把發(fā)票放在憑證里 4.8取得發(fā)票沖回分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) (正) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (正)
84784965
05/08 11:58
老師,因?yàn)椴淮_定能否取得發(fā)票,所以法人私卡先墊付這筆錢給員工報(bào)銷,后期取得發(fā)票,再用對(duì)公賬戶報(bào)銷款項(xiàng),回到法人個(gè)人賬戶,又該怎么分錄呢? 沒有取得發(fā)票的費(fèi)用,就沒敢用對(duì)公賬戶報(bào)銷呢
廖君老師
05/08 12:00
您好,好的 法人私卡先墊付這筆錢給員工報(bào)銷。就不寫分錄(因?yàn)楦疽稽c(diǎn)關(guān)系也沒有,沒出錢也不打算入賬是不是) 后期取得發(fā)票,銀行直接付給老板私卡 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)? 貸:銀行
84784965
05/08 12:07
就是有些業(yè)務(wù)支付當(dāng)時(shí),不確定后期能否取得發(fā)票,所以先法人私卡墊付給員工報(bào)銷 后期取得發(fā)票,再用對(duì)公賬戶報(bào)銷,報(bào)銷的款項(xiàng)要回到法人個(gè)人賬戶, 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:?
廖君老師
05/08 12:11
您好,好的,,法人個(gè)人戶不是錢少了么 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款—法人個(gè)人賬戶
84784965
05/08 12:28
那法人個(gè)人賬戶前期墊付給員工報(bào)銷已經(jīng)減了一次,這里再 貸:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 會(huì)不會(huì)法人個(gè)人賬戶重復(fù)扣了兩次款呢
84784965
05/08 12:30
內(nèi)賬用兩個(gè)銀行卡做收支,有發(fā)票的走對(duì)公,無票收支先用法人個(gè)人賬戶頂上,大家覺得用: 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 還是 借:其他應(yīng)付款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 一般記內(nèi)賬怎分錄更合理呢
廖君老師
05/08 12:33
您好,私卡付錢也記過賬的呀,那當(dāng)時(shí)付錢就要記銷售費(fèi)用嘛,那個(gè)分錄咱怎么寫的呀 內(nèi)賬用兩個(gè)銀行卡做收支 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—法人個(gè)人賬戶
84784965
05/08 13:10
好的謝謝老師!解答好詳細(xì)哦
廖君老師
05/08 13:11
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784965
05/08 14:03
老師,對(duì)不起!我捋了一遍,您能幫我再批改一次作業(yè)嗎?我正在做公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理
84784965
05/08 14:03
小規(guī)模納稅人,內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄 第一筆業(yè)務(wù): 日期: 3.4,法人個(gè)人賬戶給銷售部員工報(bào)銷員工墊付的辦公費(fèi),分錄: 1.借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付(未取得發(fā)票) 同時(shí): 借:其他應(yīng)付款—員工墊付 貸:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 二.第二筆業(yè)務(wù) 日期: 4.8取得辦公費(fèi)用相關(guān)發(fā)票,小規(guī)模納稅人是不是不用賬務(wù)處理?直接把取得的相關(guān)發(fā)票夾在員工報(bào)銷單據(jù)里就行? 三、第三次業(yè)務(wù) 日期: 4.8或4.8以后 (等集更多筆費(fèi)用,再用對(duì)公賬戶一次性報(bào)銷) 用對(duì)公賬戶報(bào)銷法人個(gè)人墊付款(3.8法人個(gè)人賬戶給員工報(bào)銷),分錄: 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶
廖君老師
05/08 14:18
您好,好的呢,我仔細(xì)看了,您的思路很清晰,都對(duì) 這都是內(nèi)賬哈 第一和二次業(yè)務(wù)就是您寫的 第三次業(yè)務(wù) 也對(duì),就是公賬給私卡 打些錢
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