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老師好,本來要交2萬多的企業(yè)所得稅,但因研發(fā)費用加計扣除政策而減免了企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?

84785036| 提問時間:05/08 09:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;減免后;按照你減免后的金額去計提所得稅和支付分錄即可; 不單獨做減免的部分分錄的?
05/08 09:21
84785036
05/08 09:27
老師,減免后不需要交企業(yè)所得稅了,這個不需要體現(xiàn)嗎?
meizi老師
05/08 09:27
你好; 是的; 如果是直接減免了。主表的 應(yīng)交稅費是0 ; 你就不用做分錄的??
84785036
05/08 09:34
好的,謝謝老師!再請教一個,去年12月份多計提了工資,匯算清繳的時候調(diào)整,這個分錄對嗎?
meizi老師
05/08 09:35
你好; 對的; 是沖計提走這個分錄; 對的?
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