問題已解決
老師好,我公司小規(guī)模,我是在去年10月接的帳,對方帳上做到9月,但是她去年1-9月財務(wù)報表都報的0,我在10月接到賬后,她給我的帳簿是到9月的,我在10月錄入期初數(shù)時,用不用把權(quán)益類的所有科目借方貸方都錄入上,因為在報12月的報表時,沒有一年的累積數(shù)?。课业降卒洸讳?,權(quán)益類的借方和貸方數(shù),現(xiàn)在我在12月報表沒有累積數(shù)???
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速問速答還有就是她是會計公司做的帳,有個代開專票沒錄入帳但是在增值稅報表報了,我看不到這張發(fā)票,怎么辦?他能就是亂做的
05/07 21:04
84785036
05/07 21:08
他們報的增值數(shù)報表的收入和帳上對不上,我發(fā)現(xiàn)他們開的發(fā)票有的開錯了,也沒作廢,同樣的發(fā)票開了兩張,但是我還是按照稅控盤里的發(fā)票都做收入了
84785036
05/07 21:09
這是2020年的帳
84785036
05/07 21:09
我在電子稅務(wù)局里看不到當時在稅務(wù)局代開的專票
84785036
05/07 21:10
當時代開的專票20年的看不到,在哪里能看到啊
84785036
05/07 21:11
沒有紙質(zhì)的,他們一共帶開了三次,只做了兩次的
84785036
05/07 21:11
我是看銀行對帳單看出來的,
84785036
05/07 21:12
因為那個年代,在稅務(wù)局代開必須交增值稅
84785036
05/07 21:12
他們估計是弄沒了紙質(zhì)的,所以沒做帳
84785036
05/07 21:14
我現(xiàn)在在20年的12月做帳就的把那個加進去吧?要不然對不上帳吧
84785036
05/07 21:15
更正財務(wù)報表可以嗎
84785036
05/07 21:15
還是就這樣啊
84785036
05/07 21:16
現(xiàn)在他家要轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股稅務(wù)要查賬的我們這
84785036
05/07 21:17
那有啥方法嗎?
84785036
05/07 21:18
謝謝老師知道了
王曉曉老師
05/07 21:02
如果有發(fā)生的的肯定要錄入的
王曉曉老師
05/07 21:08
你查不到?電子稅務(wù)局沒有?
王曉曉老師
05/07 21:08
還是他報的是無票呢?
王曉曉老師
05/07 21:10
你手里也沒有紙質(zhì)的是嗎?
王曉曉老師
05/07 21:14
你現(xiàn)在做進去,需要更正那個時候的報表了,影響很大呢
王曉曉老師
05/07 21:16
可以更正的,好幾年呀
王曉曉老師
05/07 21:17
沒有,要補的話,只能去更正
王曉曉老師
05/07 21:22
不客氣的,加油加油
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