問題已解決
年末結賬,12月份工資未做計提,那我應該12月份做一筆發(fā)放11月份工資,補記一筆12月份工資借:管理,貸:應付職工薪酬,然后一月份做一筆發(fā)放十二月份工資,計提一月份工資,是這樣嗎?資產(chǎn)負債表應付職工薪酬余額會有影響嗎?月資產(chǎn)負債表期末數(shù)是計提工資數(shù)還是發(fā)放工資數(shù)。不涉及報稅。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,跨年了的借利潤分配,未分配利潤
貸應付職工薪酬,然后匯算清繳的時候納稅條件。資產(chǎn)負債表有余額正常,一般都是次月發(fā)工資。
05/06 17:58
郭老師
05/06 17:58
計提了沒有支付的都在這個里余額里面。
閱讀 252