問題已解決

當(dāng)月做賬,庫存商品不夠結(jié)轉(zhuǎn)成本了,暫估入庫,請問老師。分錄怎么做?

84784971| 提問時間:05/01 20:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
05/01 20:41
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