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銷售公司將采購的商品(酒)用于銷售市場推廣怎么賬務處理?匯算清繳要怎么操作?

84785038| 提問時間:04/30 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,庫存商品 應交稅費,應交增值稅。進項 貸,應付賬款或者是銀行 借,銷售費用。 貸,庫存商品 應交稅費,應交增值稅。
04/30 10:34
84785038
04/30 10:36
這個應交增值稅下的進項轉出,還是銷項稅?
郭老師
04/30 10:36
好,最后是小項稅額。
84785038
04/30 10:37
這個銷售費用屬不屬于無票支出,
郭老師
04/30 10:38
屬于無票支出,但是可以稅前扣除。因為你有視同銷售,這個別人給你開不了發(fā)票,他不可能你贈送給他,他還給你開發(fā)票吧。
84785038
04/30 10:38
需不需要確認主營業(yè)務收入,確不確認收入有什么不同?
郭老師
04/30 10:39
按照準則來,不做收入。
84785038
04/30 10:41
在企業(yè)所得稅上是不是視同銷售?匯算時要不要調整?
郭老師
04/30 10:42
你賬上做了主營業(yè)務收入所得稅,就不需要填寫視同銷售了。如果你賬上按照我上面來的寫的,需要視同銷售。
84785038
04/30 10:44
就是說增值稅和所得稅都要視同銷售,如果確認主營收入是不是方便一些?
郭老師
04/30 10:45
是的,對的,可以這么做的。
84785038
04/30 10:46
可是確認收入時商品的定價是按進價呢,還是什么,我們這酒是小宗的商品,沒什么市場行情,怎么確認價格?
郭老師
04/30 10:47
你好,市場價格沒有市場價格的話就用成本×1.1 利潤率
84785038
04/30 11:16
外購的商品作為市場推廣,是不是進項轉出呀,不是用銷項稅吧
郭老師
04/30 11:21
需要視同銷售,我需要給你發(fā)增值稅視同銷售要求嗎?你需要看嗎?
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