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老師您好:2024年4月份補交2023年12月份的增值稅并更正申報表,交的稅款怎么做分錄?

84784954| 提問時間:04/28 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是少做了收入的嗎?
04/28 09:55
84784954
04/28 09:57
做的2023年12月未開票收入,補交的稅款。
郭老師
04/28 09:58
借、應收賬款 貸、利潤分配,未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費,應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款 借應交稅費查補稅款 貸銀行
84784954
04/28 10:04
稅務局讓調(diào)的未開票收入只是為了提高一下增值稅稅負率,不是實際銷售業(yè)務,無法做應收賬款。
郭老師
04/28 10:06
那你需要后后期紅沖嗎?如果不紅沖的話,把這個應收賬款改成利潤分配,未分配利潤。
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