資料三:甲公司為增值稅一般納稅人,2019提4月10日從乙公司購(gòu)買(mǎi)了一批產(chǎn)品,價(jià)稅合計(jì)113萬(wàn)元,取得乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅額為13萬(wàn)元。由于甲公司是乙公司的老客戶(hù),且采購(gòu)量較大,因此,甲公司可以要求兩個(gè)月內(nèi)(最晚當(dāng)年6月10日)付款。企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)提出兩種方案: 方案一:甲公司于2019年4月當(dāng)月完成付款,并于當(dāng)月完成稅務(wù)認(rèn)證抵扣稅款。 方案二:基于老客戶(hù)且采購(gòu)量大,約定兩個(gè)月付款,并于當(dāng)月完成稅務(wù)認(rèn)證抵扣稅款。 要求:回答下列問(wèn)題。1.方案一的做法,對(duì)甲公司增值稅和現(xiàn)金流影響正確的是( ) 2.方案一的做法,對(duì)乙公司增值稅和現(xiàn)金流影響正確的是( ) 3.方案二的做法,對(duì)甲公司增值稅和現(xiàn)金流影響正確的是( ) 4.方案二的做法,對(duì)乙公司增值稅和現(xiàn)金流影響正確的是( )
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速問(wèn)速答學(xué)員你好,我看一下
04/26 09:09
張靜老師
04/26 09:32
學(xué)員你好,這四個(gè)選擇題沒(méi)有選項(xiàng)哎
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- A國(guó)的甲公司在B國(guó)擁有一家子公司乙公司并控制其全部股權(quán)。 本年甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批零件,由乙公司加工后對(duì)外出售。甲公司生產(chǎn)這批零件的成本為100萬(wàn)元,按正常價(jià)格銷(xiāo)售該批零件的收入為200萬(wàn)元,乙公司的總成本為在甲公司的進(jìn)價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià) 50萬(wàn)元,乙公司加工完畢后以350萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外出售最終產(chǎn)品。A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為10%,B國(guó)企業(yè)所得稅稅率為30%,假設(shè)不考慮相關(guān)流轉(zhuǎn)稅。 方案一:甲公司將零件按200萬(wàn)元的正常價(jià)格出售給乙公司。 方案二:甲公司將零件按180萬(wàn)元的較低價(jià)格出售給乙公司。 [工作要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃,單位:萬(wàn)元。 甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅方案一,方案二各為多少 乙公司應(yīng)納企業(yè)所得稅方案一,方案二各為多少 甲、乙公司應(yīng)納企業(yè)所得稅合計(jì)方案一方案二各多少 381
- 甲公司同乙公司簽訂了一份合同,乙公司要求甲公司開(kāi)票給丙公司(丙公司是乙公司的分公司),付款還是由乙公司付款,我們作為甲公司這種做法有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?如果有,要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)? 406
- 甲公司委托乙公司代銷(xiāo)一批貨物。甲公司 于2021年1月1日發(fā)出貨物,2021年12月1日收到 乙公司的代銷(xiāo)清單和全部貨款113萬(wàn)元。甲公司 是按月繳納增值稅的企業(yè)。甲公司應(yīng)當(dāng)在何時(shí) 繳納增值稅?并提出納稅籌劃方案。 345
- 單選題 甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年講獲取利潤(rùn)總額3000萬(wàn)元。本年年初,甲公司準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司,由于新設(shè)公司需要開(kāi)辟當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境等,預(yù)計(jì)本年乙公司將虧損500萬(wàn),假設(shè)甲乙公司均沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即利潤(rùn)總額等于應(yīng)納稅所得額?,F(xiàn)在有兩個(gè)方案可供選擇,方案一;將乙公司設(shè)立為子公司;方案二,將乙公司設(shè)立為分公司,若以稅負(fù)最小化為目標(biāo),甲公司應(yīng)選擇哪個(gè)方案,甲又需要繳納多少企業(yè)所得稅() A 方案一;625萬(wàn) B 方案一;750萬(wàn) C 方案二;750萬(wàn) D 方案二;625萬(wàn) 7513
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