問(wèn)題已解決
甲公司委托乙公司代銷一批貨物。甲公司于2019年1月1日發(fā)出貨物,2019年12月1日收到乙公司的代銷清單和全部貨款113萬(wàn)元。甲公司是按月繳納增值稅的企業(yè)。 請(qǐng)回答:甲公司應(yīng)當(dāng)在何時(shí)繳納增值稅,并提出更合理的納稅籌劃方案。
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首先,你這是委托代銷,那么是在實(shí)際銷售時(shí)才需要作為收入納稅處理。
甲和乙是什么企業(yè),一般還是小規(guī),這是買斷代銷,還是非買斷?
2020 03/28 16:23
84785032
2020 03/28 16:35
老師,您好 是一般企業(yè) 是買斷代銷
陳詩(shī)晗老師
2020 03/28 16:37
如果是買斷銷售的話,
那么是在發(fā)出商品時(shí)就要交稅的,因?yàn)樵诎l(fā)出商品時(shí)相關(guān)商品轉(zhuǎn)移權(quán)就已經(jīng)轉(zhuǎn)移了。
84785032
2020 03/28 16:38
那老師如何簡(jiǎn)單的做一下納稅籌劃呢
陳詩(shī)晗老師
2020 03/28 16:45
是否考慮改變經(jīng)營(yíng)模式,采用代銷的方式,這樣你可以延遲納稅。
同時(shí)你這代銷商給你開具代銷服務(wù)票據(jù),你可抵扣進(jìn)項(xiàng),也在一定程度上減少了增值稅。
84785032
2020 03/28 16:46
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 03/28 16:48
客氣,祝你工作愉快。
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