問題已解決
老師好,想問一下,做匯算清繳固定資產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)在23年1月份計提折舊時科目做錯了,沒發(fā)現(xiàn)。明明做計提折舊,確做成借:管理費用-計提折舊 15000元 貸:固定資產(chǎn)15000元 其實應(yīng)該是貸:累計折舊:15000元,那想問一下,匯算清繳調(diào)整嗎
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速問速答您好,這個的話,是需要匯算調(diào)整的,要的
04/22 22:22
84784957
04/22 22:28
老師,我要怎么處理呀。
小鎖老師
04/22 22:28
您說調(diào)增處理這個是嗎
84784957
04/22 22:29
24做個憑證,更正23年1月份憑證,先紅沖,再做個藍字更正
84784957
04/22 22:30
這個應(yīng)該是固定資產(chǎn)減少,計提折舊也減少呀。
84784957
04/22 22:30
應(yīng)該與損益不搭界吧。
小鎖老師
04/22 22:31
對,是折舊增加,原值減少,這個
84784957
04/22 22:33
那匯算清繳要調(diào)嗎,主要不懂怎么處理呀
小鎖老師
04/22 22:36
這個其實不影響損益,做一個接 固定資產(chǎn)? 貸 累計折舊,其實也行
84784957
04/22 22:38
問題匯算清繳時,載賬價值與稅收金額要怎么填寫
小鎖老師
04/22 22:38
賬在金額就寫原值稅收金額就是寫折舊以后的
84784957
04/22 22:39
原本載賬金額65000元,因少計15000,則申報時固定資產(chǎn)只有50000元。而累計折舊,明明30000元,而因累計少了15000元,
小鎖老師
04/22 22:40
對稅收金額就是填原值扣除折舊
84784957
04/22 22:41
沒理解老師說的,賬面金額就寫原值 ,是指沒少記錯的15000也要加上去,對不
84784957
04/22 22:43
按老師意思,不管出錯,按實際正確數(shù)據(jù)填寫,到24年憑證更正后就行。
小鎖老師
04/22 22:46
嗯對,按照實際金額更正就行
84784957
04/22 22:49
也就是說,在做23年匯算清繳時,按正確的固定資產(chǎn)也就是不要把做錯憑證這張固定資產(chǎn)減少金額扣減,也就是50000+15000=65000來填寫,折舊也把少提15000元加上去,對吧
小鎖老師
04/22 22:52
對的,理解的是對的,這個的
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