問題已解決

老師,出口退稅銷售額沒有錄入在增值稅當(dāng)期申報表里,應(yīng)該怎么處理

84784971| 提問時間:04/19 10:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,幾月份出口的?開了發(fā)票嗎?是以后開發(fā)票。
04/19 10:33
84784971
04/19 11:15
去年出口的,這月申報出口退稅
郭老師
04/19 11:17
你好,那你在這個月申報增值稅。
84784971
04/19 11:41
沒錄入的銷售額在這個月錄入嗎
郭老師
04/19 11:48
你好對的,是這么做的。
84784971
04/19 12:06
我是說錄入免抵退的銷售額在哪里錄入
郭老師
04/19 12:07
附表一,免、抵、退免稅銷售貨物 減免明細(xì)表最后一行。
84784971
04/19 13:01
老師,我是說這個去年的出口銷售額應(yīng)該填寫在哪個屬期的增值稅附表一里
郭老師
04/19 13:05
你好,你還能修改之前的申報表嗎?
郭老師
04/19 13:05
不修改的話,你就做到所屬期這個月。
84784971
04/19 13:17
那這個月已經(jīng)申報了怎么辦?
郭老師
04/19 13:18
你好。去更正申報,要不你這個月的出口退稅申報不了。
84784971
04/19 13:19
更正申報哪個屬期的增值稅附表一
郭老師
04/19 13:20
3月份這個月申報的,3月份兒
84784971
04/19 13:29
哦!我之前是更正申報這個月的,但是我們這邊專管稅務(wù)局說要更正以前的表,那就是說只要在這個月更正一下就可以了是嗎
郭老師
04/19 13:30
你好,你按照你稅務(wù)局的來吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~