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本月出口退稅了,要在增值稅申報表里體現(xiàn)嗎?

84785043| 提問時間:01/10 17:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要 收到錢不用的
01/10 17:50
84785043
01/10 17:55
我百度搜了下,說要在增值稅申報表里的免稅收入欄和認證未抵扣欄填寫數(shù)字的。
郭老師
01/10 17:57
你好,你本月出口退稅了,是收到退稅款嗎?還是什么?
84785043
01/10 17:58
就是申報出口退稅時候,要對應的增值稅申報表里填報嗎
郭老師
01/10 17:58
對的,是的,你申報出口退稅之前得申報了增值稅。
84785043
01/10 17:58
出口退稅時候,增值稅怎么申報?
郭老師
01/10 17:59
商貿(mào)的免稅銷售額貨物里面,生產(chǎn)的免抵退貨物里面,然后都去填寫減免明細表。
84785043
01/10 18:00
之前退稅時候都沒有寫,有關系嗎
郭老師
01/10 18:01
有關系的 需要補的
84785043
01/10 18:04
怎么補呀,更正申報?
郭老師
01/10 18:06
是的,對的電子稅務局 我要查詢稅費申報及繳納 有那里面有更正申報作廢申報
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