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出口退稅,可以不申報(bào)出口退稅,就在增值稅申報(bào)表里報(bào)免稅可以嗎

84785023| 提問時(shí)間:2019 12/10 12:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019 12/10 13:13
84785023
2019 12/10 13:29
我是生產(chǎn)企業(yè),第一次出口,但是以后不一定在出口了,這個(gè)月也沒留底,所以我不想申報(bào)出口,我能把增值稅表一里的免底退里的銷售額,換成填到免稅銷售額里,也不在申報(bào)出口退稅,這樣操作可以嗎?
樸老師
2019 12/10 13:33
出口的直接申報(bào)出口就可以了
84785023
2019 12/10 13:34
我不想報(bào)出口退稅,只想在增值稅申報(bào)表里報(bào)一下,這樣行嗎
樸老師
2019 12/10 13:38
可以,按照內(nèi)銷的來申報(bào)就可以了
84785023
2019 12/10 13:39
按照內(nèi)銷不是要交銷項(xiàng)稅嗎
樸老師
2019 12/10 13:39
你不是有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的嗎
84785023
2019 12/10 13:42
就是不可以把它報(bào)到免稅里,不用交銷項(xiàng)稅,出口我也不申報(bào),這樣操作能行的通嗎
樸老師
2019 12/10 13:45
那這個(gè)你得申請(qǐng)的哦
84785023
2019 12/10 13:45
好吧,謝謝
樸老師
2019 12/10 13:46
你好,這個(gè)不用的哦
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