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老師,增值稅申報表里,按適用稅率計稅銷售額,為啥跟銷售貨物的銷售額不一致呢,也沒有其他的數(shù)據(jù)了

84785036| 提問時間:2023 02/04 13:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
針對您提出的問題,增值稅申報表里,按適用稅率計稅銷售額與銷售貨物的銷售額的不一致的原因是因為有可能存在免稅或不征稅的情況,還有可能存在減免稅的情況以及使用簡易計稅方式的情況。例如,如果甲公司在某月的銷售額中,有某種貨物的銷售額是4000元,當(dāng)月的稅率為17%時,應(yīng)該繳納的增值稅為680元,也就是說在增值稅申報表里按適用稅率計稅銷售額應(yīng)為3120元,而銷售貨物的銷售額則是4000元。
2023 02/04 13:18
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