當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司做賬的時(shí)候出納都是拿每月的總收入減去支出的錢剩下的錢存入銀行給我的條子。 現(xiàn)在老板要全年的總收入,發(fā)現(xiàn)銀行存款沒那么多錢,需要把收入存平。 出納說剩余部分都支出去了。老板說那部分支出取支票給她了。讓她存平的。結(jié)果現(xiàn)在怎么算都對(duì)不上。這個(gè)到底哪里出現(xiàn)問題了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,那你們會(huì)不會(huì)有應(yīng)收賬款的,或者是是之前年度收的預(yù)?
04/18 16:00
84785040
04/18 16:06
沒有應(yīng)收賬款,都是每個(gè)月實(shí)收錢。只是存款太亂了。從2022年10月份到現(xiàn)在。2022年3個(gè)月的存款支出都對(duì)上了。
2023年的一年沒有對(duì)上。2024年的收入她還沒存?,F(xiàn)在在弄2023年的收入支出。(支出的一部分老板說手寫的算她的銀行存款,另一部分開的支票)不知道怎么才能把這個(gè)賬厘清楚
郭老師
04/18 16:07
你們賬戶里的錢全部都是收入嗎?
郭老師
04/18 16:08
會(huì)不會(huì)有別人借你的錢,或者是你借別人的錢?
84785040
04/18 16:18
不涉及那些問題,只是看她存款金額。有沒有存夠這么多筆款
老板每月有時(shí)讓她存平上個(gè)月收入,她就會(huì)在下個(gè)月下下月存平上月的收入,有時(shí)又讓她減去支出存的剩余的。
郭老師
04/18 16:19
如果不涉及到其他的情況的話,必須是一樣的。
84785040
04/18 16:23
現(xiàn)在只知道她沒存那么多錢,沒存的那款項(xiàng)是支出了老板沒有給他算,還是她根本沒存放在自己腰包里了。這個(gè)怎么查呢
郭老師
04/18 16:25
好,他你當(dāng)時(shí)有記這個(gè)收入收到了現(xiàn)金還是收到了什么嗎?
郭老師
04/18 16:26
他的收入一般都是現(xiàn)金還是微信還是什么?
84785040
04/18 16:33
收入都是對(duì)的。確實(shí)收到這么多錢,核心問題在于她的支出。這個(gè)月收的錢直接就支出了,下個(gè)月又存平上個(gè)月的支出,甚至下下個(gè)月,老板把支票開出來讓她存起,有時(shí)候又不是那樣子
郭老師
04/18 16:37
你的支出能跟他核對(duì)嗎?
郭老師
04/18 16:37
你知道他一共存進(jìn)了多少錢?你先算收入,收入一致的話,你們?cè)偎阒С觥?/div>
84785040
04/18 16:43
知道收入,也知道他的銀行存單存了多少。
也算找到了她的總支出。
就是這部分支出,老板有一部分支出手寫算她的銀行存款,讓她存平,有一部分又是取支票給她的讓她存平,也可能有一部分沒有給她的,這樣到底怎么對(duì)賬
郭老師
04/18 16:51
老板給他的,他支出了,他給你傳遞了原始憑證,讓你做了嗎?還有他是支付的現(xiàn)金還是支付的什么?
郭老師
04/18 16:52
我的意思是你需要核實(shí)下業(yè)務(wù)真實(shí)性還是怎么了。
84785040
04/18 16:54
是想讓她存平總收入??此遣皇菦]有存平錢,沒有存平的那筆錢支出在哪了,是核對(duì)這個(gè)
郭老師
04/18 16:57
你好,那你們先算總的收入。收到了支付出去的,這里面算到收入里面,先不管支出。
84785040
04/18 16:57
老板給他開的支票,讓她存平,他都沒給我,算全年總收入我才知道的。
怎么樣才能和總收入對(duì)上賬,也是怕她根本沒存款。
郭老師
04/18 16:57
你好,你先別管他的支出,你先對(duì)收入,先對(duì)收到的,已經(jīng)支出了,收到了100,支出了80,這種情況下不算80,不要減80,按照100來計(jì)算。
84785040
04/18 17:03
意思是每個(gè)月收入。支出也算這個(gè)月的收入。比如這個(gè)月收入20萬元,然后支出10萬元。存了10萬元,加上這個(gè)月支出10萬,剛好對(duì)夠20萬元
如果下個(gè)月收入20萬元,支出10元,但是沒存款,就相當(dāng)于這個(gè)月未存10萬。以此類推
郭老師
04/18 17:10
對(duì)的是的,是這么做的。
84785040
04/18 17:18
在加加減減年底看她到底存夠了沒有。也就是總收入-總支出=剩余賺的錢。要存平
謝謝老板
郭老師
04/18 17:20
嗯,對(duì)的,是這么做的。
閱讀 9569
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老板把錢給出納做費(fèi)用支出,怎么做賬 292
- 總收入38600元,對(duì)方支出28436元,我支出11454元,這結(jié)余該咋算,錢咋分 4240
- 公司剛成立,期初買東西都是老板付的錢,我是出納,就按著從公司出錢的買東西記得賬,現(xiàn)在老板賬把賬平了,這個(gè)錢也不用還給老板了,現(xiàn)在怎么平賬 921
- 我四年前存了兩萬塊錢在郵政,現(xiàn)在條子掉了,去銀行掛失,銀行人員說我沒存那筆錢 233
- 老師 就是我7月份每天的每筆收入 和支出都在我銀行卡上 我都對(duì)了一邊 都是對(duì)的 我用總收入減去總支出 少錢了,請(qǐng)問下是什么問題? 494
最新回答
查看更多- 老師,云南省的,去年忘記繼續(xù)教育了,去年的可以補(bǔ)么,如果補(bǔ)不了,是不是今年也沒有必要繼續(xù)教育老,這個(gè)對(duì)以后的中級(jí)證書有什么影響,我是中華正保的老學(xué)員了,麻煩老師給我解答一下疑惑 昨天
- 某股份有限公司由于資本過剩而減資,收回該公司發(fā)行在外的普通股100萬股,每股面值1元,原發(fā)行價(jià)格3元,共發(fā)行股票500萬股。該公司資本公積余額為500萬元,提取的盈余公積為500萬元,未分配利潤(rùn)500 萬元。. 要求: (1)若以每股10元收購,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)若以每股2元收購,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 昨天
- 為什么差額是銀行存款付的就是含稅的,還有那個(gè)40怎么又用公允價(jià)值的差,前面都是賬面價(jià)值 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 11天前