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剔除不動產(chǎn)銷售額后,您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 小規(guī)模納稅人報稅是出現(xiàn)這個,要怎么修改呢?

84785044| 提問時間:04/18 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的銷售額是多少的?
04/18 14:22
84785044
04/18 14:59
普通發(fā)票合計19萬,增值稅不動產(chǎn)408萬
郭老師
04/18 15:00
銷售不動產(chǎn)嗎?這個19萬填寫到第10行,銷售不動產(chǎn)的在第4行和第6行。
84785044
04/18 15:06
填完之后出現(xiàn)這個了。
郭老師
04/18 15:07
我把你填寫的截圖看一下,你所有的頁面都截圖。他是不是表外有一個銷售不動產(chǎn)收入?你看下是不是你沒有填寫。
84785044
04/18 15:11
老師您看一下
郭老師
04/18 15:11
你這個不行,主表里面它有一個不動產(chǎn)銷售額,你是不是沒有填寫?
84785044
04/18 15:15
老師,我填了的
郭老師
04/18 15:17
你好,不動產(chǎn)銷售額這幾個字在哪里呀?你截圖的都沒有。
郭老師
04/18 15:18
看我這個圖片里面,它有一個單獨(dú)的不動產(chǎn)銷售額。我單獨(dú)囑咐你,你都沒有給我截圖
84785044
04/18 15:37
老師,你看一下是這里沒
郭老師
04/18 15:38
這個應(yīng)納稅減征額是怎么算出來的?
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