問題已解決
個(gè)體季報(bào)點(diǎn)申報(bào)后提示: ??1. 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你的銷售額合計(jì)是多少?是差額征稅的嗎?
04/12 14:56
84784960
04/12 14:59
銷售額合計(jì)25462.07
郭老師
04/12 15:01
普通發(fā)票的第三行不要填寫。
郭老師
04/12 15:01
第一行和第三行不要填寫普通發(fā)票的。
84784960
04/12 15:06
又提示這個(gè)
郭老師
04/12 15:08
你好,第一行沒有填寫主表的,第一行應(yīng)該填寫專票的。
84784960
04/12 15:13
第三行填什么
84784960
04/12 15:13
第三行填普通發(fā)票銷售額是嗎?
郭老師
04/12 15:14
第三行不要填寫的
84784960
04/12 15:21
已申報(bào)繳款,謝謝
郭老師
04/12 15:22
不用客氣,工作愉快。
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