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老師,打車的費(fèi)用,報(bào)銷的時(shí)候有發(fā)票,需要把行程單一起粘貼嗎

84784947| 提問時(shí)間:04/18 10:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,是的,這個(gè)要貼后面的
04/18 10:06
84784947
04/18 10:06
必須貼在后面嗎
劉艷紅老師
04/18 10:07
是的, 這個(gè)要貼后面的
84784947
04/18 10:32
老師,就是我們同事出差,有個(gè)出差補(bǔ)助大概100元/天,這個(gè)沒有發(fā)票。賬務(wù)怎么處理呢
劉艷紅老師
04/18 10:35
直接計(jì)入差旅費(fèi)就可以了
84784947
04/18 10:49
嗯。 分錄是這樣:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:其它應(yīng)收款-xx ?
劉艷紅老師
04/18 10:53
是的,是的,就是這樣的
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