問題已解決

老師,請教個問題,應(yīng)交稅費期末余額-600多萬正常嗎?我如何著手去查呢

84784972| 提問時間:04/17 20:02
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
付了600萬,是之前的賬務(wù)有問題嗎?還是進項留底的?
04/17 20:03
夏春燕老師
04/17 20:04
先查一下你們真實的留底的進項有多少?然后剩余的看是不是之前的賬有問題?
84784972
04/17 20:07
以前的會計沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn),我看到年初余額-34萬多,但今年這3個月的我們做了如圖所示的結(jié)轉(zhuǎn),期末余額卻變成了-600多萬
夏春燕老師
04/17 20:09
人家之前的會計沒有月結(jié),是沒有把銷項進項對沖到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
夏春燕老師
04/17 20:09
那你只要做這一筆就可以了
夏春燕老師
04/17 20:09
因為之前涉及到交稅的時候是 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
夏春燕老師
04/17 20:09
你現(xiàn)在就不要重復(fù)再做這一筆了
84784972
04/17 20:11
還沒明白
夏春燕老師
04/17 20:12
你現(xiàn)在重復(fù)多記了 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
84784972
04/17 20:15
我再屢一屢思慮
84784972
04/17 20:15
想不明白了
84784972
04/17 20:24
要明天回公司才想得明白了
84784972
04/17 20:39
昨天聽肖老師的課也是這樣教的啊
夏春燕老師
04/18 10:11
你對沖的金額要跟你們實際交納的未繳增值稅,要對應(yīng)的是
夏春燕老師
04/18 10:11
就是銷-進一定要等于你們的實際交納的增值稅
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