問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際繳納的社保跟工資表上面扣除的金額不一致要怎么做賬?然后調(diào)成跟實(shí)際的一樣?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 16:39
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鐘剛紅老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員,你好,賬務(wù)需要調(diào)整與實(shí)際繳納的一致。多計(jì)提了就沖減原賬務(wù)處理,少了就補(bǔ)充計(jì)提。
04/17 16:40
84784966
04/17 16:43
之前沒(méi)有計(jì)提過(guò),我現(xiàn)在是季度做賬,這個(gè)是1月份發(fā)放的工資的,工資已經(jīng)發(fā)放了,但是扣除的公積金跟實(shí)際繳納的不一樣。
鐘剛紅老師
04/17 16:48
是少扣除了嗎?,F(xiàn)在工資已經(jīng)發(fā)放了,已經(jīng)沒(méi)有工資可以扣除了,那可以后續(xù)賬務(wù)處理的時(shí)候補(bǔ)充扣除。
84784966
04/17 16:49
是的,是少扣除了
鐘剛紅老師
04/17 16:52
那就后續(xù)再扣除吧,和同事說(shuō)明下具體情況。
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