問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領(lǐng)用后是貸方,為了不在貸方我們每月會(huì)根據(jù)貸方數(shù)字重新暫估,現(xiàn)在我們生產(chǎn)的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應(yīng)該怎么做賬

84784987| 提問時(shí)間:04/16 12:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 暫估的來發(fā)票了嗎
04/16 12:33
84784987
04/16 12:40
沒有,沒有發(fā)票,所以我們才準(zhǔn)備用庫存商品沖
樸老師
04/16 12:54
同學(xué)你好 沒有發(fā)票沒法稅前扣除的 暫估的沒來發(fā)票不用做分錄 只要匯算清繳調(diào)增就可以
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