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1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。

84785034| 提問時(shí)間:04/13 19:14
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
04/13 19:38
薇老師
04/13 19:40
應(yīng)納增值稅額=400*13%—13*60%+(500/1+3%)*3%=58.76(萬(wàn)元) 降低稅負(fù)方案:把公司注冊(cè)為一家體育服務(wù)公司,構(gòu)成混合銷售,銷售器械銷售額占比小于50%,按服務(wù)業(yè)一般納稅人征稅,可減少稅負(fù)。
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