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某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于網(wǎng)球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。

84785032| 提問時(shí)間:2019 11/17 15:58
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何江何老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)好 收入:400+500 他們的簡(jiǎn)易征稅900*3%同學(xué) 建議他們將這個(gè)公司 改成兩個(gè)公司 一個(gè)是銷售產(chǎn)品的一個(gè)是提供服務(wù)的 銷售產(chǎn)品 的稅是13%但是進(jìn)銷可以相抵 提供服務(wù)的稅他們是按小規(guī)模來計(jì)算。3%的稅,還可以實(shí)行一個(gè)服務(wù)行業(yè)的一般人的稅才6% 這樣都比現(xiàn)在劃算
2019 11/17 16:50
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