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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)交的前年的增值稅稅費(fèi),如何做分錄?企業(yè)所得稅匯繳是否需要填寫?
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速問速答你好,你是補(bǔ)了收入還是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,所以要交增值稅。
04/12 17:15
84784985
04/12 17:42
之前加計抵減按15%,實(shí)際應(yīng)該10%
84784985
04/12 17:43
所以補(bǔ)交了
宋生老師
04/12 17:51
你好1你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后繳納
84784985
04/12 17:56
匯算清繳需要填寫這部分嗎
84784985
04/12 17:58
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅是否需要轉(zhuǎn)平?就這樣一直放在借方嗎?
宋生老師
04/12 18:11
你好!這個跟匯算沒關(guān)系了
84784985
04/12 18:13
哦,好的,請問這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅科目,一直放借方,用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
04/12 18:13
你好!這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
04/12 18:18
哦,好的,就一直掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅,借方
宋生老師
04/12 18:19
你好!嗯,掛著就可以了
84784985
04/12 18:20
謝謝老師的詳細(xì)解答!
宋生老師
04/12 18:22
你好,不用客氣的了。
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