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上年增值稅少計(jì)提了、賬面與申報(bào)表不一致?請教老師怎么調(diào)整賬務(wù)?

84785021| 提問時(shí)間:04/11 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你是少計(jì)的收入還是怎么樣?什么原因少計(jì)提的?
04/11 11:33
84785021
04/11 11:36
是把收入做反了
宋生老師
04/11 11:37
你好,你是說這個(gè)記錄的到收入里面去了,是嗎?你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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