問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,開票收入是21092.08,無票收入有3萬多,請問申報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)表應(yīng)該怎么樣填
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速問速答您好,只填10行 銷售額的金額
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了?
04/10 20:50
84785020
04/10 20:52
那就是我在填第10欄的時(shí)候把開票收入和無票收入的合計(jì)填在這里
廖君老師
04/10 20:53
您好,是的,您填一下,后面的表都不用填的
84785020
04/10 20:57
好的,那我這樣申報(bào)的話不會(huì)有提示說增值稅稅控采集數(shù)據(jù)與所填數(shù)據(jù)不符吧?
廖君老師
04/10 20:58
您好,有這個(gè)提示也正常不用管,點(diǎn)申報(bào),
這個(gè)2%減免錯(cuò)誤提示的很多,不用理會(huì)
84785020
04/10 21:04
好的,謝謝
廖君老師
04/10 21:05
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
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