問題已解決

老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯了,其中是銷項稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實際錄了借方;導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了,請問一下應(yīng)該怎么修改與申報比較好?

84784956| 提問時間:04/07 16:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您應(yīng)當(dāng)紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新做賬
04/07 17:05
84784956
04/07 17:08
就是在24年 沖字去年的分錄后 按正常的分錄入賬 如果是收入相關(guān)的 借:應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)正常申報就可以嗎
小林老師
04/07 17:08
是的,您的理解非常正確
小林老師
04/07 17:08
沖回也用以前年度損益調(diào)整
84784956
04/07 17:24
跨年調(diào)整,有什么壞處嗎,影響申報增值稅,所得稅嗎
小林老師
04/07 17:28
您的這個業(yè)務(wù)本來賬就與納稅申報表不一樣,更新后才正確
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~