問題已解決
老師,麻煩問下,一張進項稅額已經(jīng)認證了,但是我不想抵扣這么多,想交點增值稅,該怎么操作了呢,現(xiàn)在直接在主表上面和抵扣表上面改修改不行呢?
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速問速答比如發(fā)票是100稅額,這個是你想抵扣80,那剩下的20以后還抵扣不抵扣了,如果需要抵扣的話,就做不了。
04/07 10:58
郭老師
04/07 10:58
如果你不抵扣了的話,在附表2進項轉(zhuǎn)出就行。
84784980
04/07 11:00
那轉(zhuǎn)出的 那下個月抵扣的 還可以用嗎?
郭老師
04/07 11:00
以后不允許使用了。
84784980
04/07 11:08
好的 要是認證的進項大于銷項的話 可以留抵使用是吧?
郭老師
04/07 11:09
是的對的是的對的。
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