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我們2月份發(fā)放的獎金我3月做了個稅申報,但是我是選擇合并到工資里面去交稅的,但是實(shí)際3月發(fā)2月工資的時候沒有申報的那么多,因?yàn)?月獎金已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了,那我做賬的時候得平,這樣才能和報稅的時候的工資計(jì)提數(shù)一樣,那我就多了貸:應(yīng)付-獎金,這應(yīng)該怎么平呀

84784983| 提問時間:04/02 14:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 多計(jì)提了是吧
04/02 14:43
樸老師
04/02 14:48
沖減了多計(jì)提的 借應(yīng)付獎金 貸費(fèi)用科目
樸老師
04/02 14:53
因?yàn)槟愣嘤?jì)提了獎金并且不發(fā)放了 那就只能沖減多計(jì)提的
樸老師
04/02 14:56
那你就應(yīng)該做發(fā)放的分錄
樸老師
04/02 15:01
還是做差額的付款 借應(yīng)付 貸銀行 付完
樸老師
04/02 15:06
2月都發(fā)完了不再發(fā)那就是你們多計(jì)提了呀 需要把多計(jì)提的紅沖哦
樸老師
04/02 15:09
借應(yīng)付 貸銀行存款
樸老師
04/02 15:19
你只是差額未付 又不是都沒付
84784983
04/02 14:44
對等于為了報稅平我報稅的時候的應(yīng)付工資,獎金實(shí)際2月已經(jīng)發(fā)放,3月發(fā)2月的不可能在發(fā),但是我得做才能平,所以多出的貸方獎金怎么平呢
84784983
04/02 14:51
不對呀,這樣不就沖抵了費(fèi)用了,按道理這獎金是可以劃分到費(fèi)用里面,我2月份做到了費(fèi)用里面了,現(xiàn)在我要是在沖抵,我費(fèi)用不就平白的少了
84784983
04/02 14:55
那按道理應(yīng)該怎么做賬的,也不算多提,獎金本來就可以是合并到工資里計(jì)算的,我2月只是直接發(fā)放了獎金,實(shí)際的獎金我是發(fā)放了的,但是3月申報合并到里面總數(shù)就不對,所以搞不懂該怎么做了
84784983
04/02 14:56
我2月做的是借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付,借:應(yīng)付貸:銀行
84784983
04/02 14:57
這個月我就不知道怎么做了
84784983
04/02 15:02
不行,要貸銀行我實(shí)際不發(fā)放呀,我2?已經(jīng)發(fā)過了,不可能在銀行付款
84784983
04/02 15:09
那我2月發(fā)放獎金按道理應(yīng)該怎么做分錄
84784983
04/02 15:12
那這個月貸應(yīng)付平了以后,那實(shí)際沒計(jì)入任何費(fèi)用呀
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