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老師企業(yè)生產的月餅給員工發(fā)放怎么做賬務處理

84785011| 提問時間:04/01 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個借管理費用福利費,貸應付職工薪酬,非貨幣性福利。 然后再借應付職工薪酬,非貨幣性福利貸,銀行存款。
04/01 15:33
84785011
04/01 15:39
老師是自已企業(yè)生產的月餅
宋生老師
04/01 15:42
你好后面的這個憑證貸方記入庫存商品。
84785011
04/01 15:46
不用交增值稅是嗎
宋生老師
04/01 15:50
你好!我明白了,你的意思是自產產品用于職工福利。 這個是要視同銷售 借:管理費用-福利費(或其他相關費用科目) 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利(產品的公允價值)貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785011
04/01 16:02
視同銷售是所得稅視同銷售是嗎
宋生老師
04/01 16:03
你好增值稅視同銷售了
84785011
04/01 16:05
那就跟所得稅沒關系了是嗎
84785011
04/01 16:06
那是不是還要借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品
宋生老師
04/01 16:09
你好,是的,跟所得稅沒有關系。
84785011
04/01 16:11
那我結轉這步也對吧借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品
宋生老師
04/01 16:15
你好,可以的。你確認銷項就行了
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